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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2705-348-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-442-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
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R.U.T. |
60.911.006-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
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R.U.T. |
60.911.006-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Andrés Bello N°720 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
228000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Andrés Bello N°720 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fabiana |
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Razón Social |
INGENIERIA COMERCIAL Y SERVICIOS BONATICI SPA
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R.U.T. |
76.855.214-2 |
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Sucursal |
Fabiana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23153502
| Reparación de zona de pintura | 1 | Pack | Reparación según el siguiente detalle:
ITEM 1: SC401
Instalar tubería 110 mm desde salida existente en la cubierta de la nave superior la que deberá decantar a nivel de piso siguiendo la figura de la fachada del edificio, dicha descarga deberá quedar perfectamente afianzada con abrazaderas y pintada color verde manzana para mantener la línea actual de bajadas.
Dicho trabajo deberá ejecutarse al cotado norte y sur del lado oriente y poniente del edificio.
ITEM 2: SC360
Servicio de reparación en a | |
$ 1.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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Total Neto
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$ 1.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 228.000
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$ 1.428.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.