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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2705-515-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO COCTELERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2705-46-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
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R.U.T. |
60.911.006-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Andrés Bello S/N° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
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R.U.T. |
60.911.006-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Andrés Bello N°720 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
28576 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Andrés Bello N°720 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA |
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Razón Social |
GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA
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R.U.T. |
4.029.549-6 |
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Sucursal |
GERMAIN DE LA ROSA PARRA PARRA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202308
| Cócteles libre de alcohol | 80 | Unidad | MENU: 1 JUGO NATURAL, 1 CAFE O TE, 1 TAPADITO DE AVE MORRON O ALIADO JAMON QUESO EN PAN DE MOLDE, 1 TROZO DE KUCKEN Y GALLETAS SURTIDAS.
FECHA: LUNES 21 DE JUNIO/2010, A LAS 17:30 HORAS.
LUGAR: HALL 2° PISO CENTRO DE EXTENSION. | |
$ 1.880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.400
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$ 150.400
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Total Neto
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$ 150.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.576
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$ 178.976
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.