|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2705-640-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
02-06-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Trato Directo Adquisición Servicio de Alimentación |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
|
|
R.U.T. |
60.911.006-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Andrés Bello N°720 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
|
|
R.U.T. |
60.911.006-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Andres Bello N° 720 |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
83718,18 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Andres Bello N° 720 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Distribuidora Las Lagunas Ltda. |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA LAS LAGUNAS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.114.899-0 |
|
Sucursal |
Distribuidora Las Lagunas Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 234 | Unidad | Colocar en la factura el Número de Orden de Compra.
Fechas y datos a coordinar. | |
$ 1.883,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 440.622
|
$ 440.622
|
|
|
Total Neto
|
$ 440.622
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 83.718
|
|
$ 524.340
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.