Orden de Compra. Nº2705-718-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2705-19-B226"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2705-718-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2705-19-B226
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 2705-19-B226
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Andrés Bello N°720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Andrés Bello N°720
Comuna Chillán
Impuesto 35784751,05
Dirección de Envío de la Factura Avenida Andrés Bello N°720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TERRANO SPA
Razón Social TERRANO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA
R.U.T. 78.175.049-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TERRANO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadLa necesidad de contratar los servicios destinados a la provisión e instalación de los módulos para el Departamento de Comunicación Visual de la Carrera de Diseño Gráfico, módulos para el Centro Psicosocial José Luis Ysern de Arce (CEPSICO); un módulo de Baños ubicados en el sector donde se ubican las carreas de Diseño Gráfico y Escuela de Psicología, y módulos para una Sala de Posgrado de la Facultad de Ciencias, todo de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el contrato y bases de licitación.   $ 188.340.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.340.795 $ 188.340.795
Total Neto $ 188.340.795
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.784.751
TOTAL OC $ 224.125.546


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.