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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2705-864-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2705-250-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
TRABAJOS DE REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE CUBREPISO Y PISO FLOTANTE.
SC/2312 |
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Proveniente de Licitación
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2705-250-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán |
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Razón Social |
Universidad del Bío-Bío
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R.U.T. |
60.911.006-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Andrés Bello S/N° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Universidad del Bío-Bío
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R.U.T. |
60.911.006-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Andrés Bello N°720 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
272380,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Andrés Bello N°720 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ANA JESUS MUNOZ GONZALEZ
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R.U.T. |
4.573.830-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30161701
| Alfombrado y piso flotante | 1 | Pack | Alfombrado y piso flotante | EL PACK DEBE INCLUIR, TODOS LOS TRABAJOS, INDICAR PRECIO DE LA TOTALIDAD, ESPECIFICANDO ITEMIZADO POR LOS 3 TRABAJOS. INDICAR PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. |
$ 1.433.584,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.433.584
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$ 1.433.584
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Total Neto
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$ 1.433.584
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 272.381
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$ 1.705.965
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.