Orden de Compra. Nº2705-896-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-809-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2705-896-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-809-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Andrés Bello N°720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4.1 del sistema CORPORATIVO UBB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avda. Andres Bello N° 720
Comuna Chillán
Impuesto 94053,04
Dirección de Envío de la Factura Avda. Andres Bello N° 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecsistem
Razón Social TECSISTEM SPA
R.U.T. 76.838.974-8
Sucursal Tecsistem
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab1UnidadADQUISICIÓN DE NOTEBOOK, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARCHIVO ADJUNTO "IMPORTANTE: La factura debe contener el detalle de lo adquirido, según cantidades y precios unitarios, y el número de Orden de Compra, de lo contrario los DTE tendrán que ser rechazados" LA UNIVERSIDAD ESTARÁ EN RECESO DEL 16 AL 24 DE JULIO. POR FAVOR ENTREGAR MERCADERÍA ANTES DEL DÍA 15 A LAS 17:00 O DESDE EL 25 DE JULIO. GRACIAS.  $ 485.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.016 $ 485.016
Total Neto $ 485.016
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 94.053
TOTAL OC $ 589.069


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.911.723-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 14.303.308-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.