|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2705-926-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-857-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
|
|
R.U.T. |
60.911.006-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
|
|
R.U.T. |
60.911.006-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Andrés Bello N°720 |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
95807,88 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Andrés Bello N°720 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Empresas FASANQUI |
|
Razón Social |
MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA
|
|
R.U.T. |
16.685.590-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Empresas FASANQUI |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Pack | SERVICIO DE COCTELERIA, PARA 108 PERSONAS EN TOTAL DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES FECHAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO, SE DEBE OFERTAR EL PACK COMPLETO, SE DEBE SUBIR COTIZACIÓN FORMAL INDICANDO EN DETALLE TODO LO QUE SE OFRECE. | |
$ 504.252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 504.252
|
$ 504.252
|
|
|
Total Neto
|
$ 504.252
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 95.808
|
|
$ 600.060
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.