Orden de Compra. Nº2708-1027-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2708-294-L111"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2708-1027-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2708-294-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2708-294-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 463600
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ULISES NABOR OLIVARES CORTES
Razón Social ULISES NABOR OLIVARES CORTES
R.U.T. 5.150.197-7
Sucursal ULISES NABOR OLIVARES CORTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111701
Arriendo de vehículos de agua61DíaARRIENDO CAMION ALJIBE 6.000 lts, ENTREGA AGUA PARA LA BEBIDA A LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE, QUE NO CUENTAN CON RED DE A.P., DESDE EL 01/09/11 AL 31/10/11,,SE CANCELARAN SOLO DIAS TRABAJADOS,COMB.CON CARGO IMO ARRIENDO CAMION ALJIBE 6.000 lts, ENTREGA AGUA PARA LA BEBIDA A LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNA DE OVALLE, QUE NO CUENTAN CON RED DE A.P., DESDE EL 01/09/11 AL 31/10/11,,SE CANCELARAN SOLO DIAS TRABAJADOS,COMB.CON CARGO IMO $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440.000 $ 2.440.000
Total Neto $ 2.440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 463.600
TOTAL OC $ 2.903.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.