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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2708-1040-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE JARDINERIA PARA ELABORACION DE HUERTA ORGANICA, PROGRAMA SOMOS BARRIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Ovalle - imoadq |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
43029,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CERIV SPA |
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Razón Social |
CERIV SPA
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R.U.T. |
77.871.636-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CERIV SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27112004
| Palas | 1 | Global | ADQUISICION DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA ELABORACION DE HUERTA ORGANICA, PROG. SOMOS BARRIO, SEGUN TDR ADJUNTOS. INCLUIR COTIZACION CON PRECIOS INDIVIDUALES. | |
$ 226.471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 226.471
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$ 226.471
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Total Neto
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$ 226.471
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.029
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$ 269.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.