Orden de Compra. Nº2708-1065-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2708-420-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2708-1065-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2708-420-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sin entrega de productos, limpieza de cuentas
Proveniente de Licitación 2708-420-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna -1
Impuesto 48640
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUISA GUILLERMINA TORREJON CASTILLO
R.U.T. 11.511.735-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava24Metro CúbicoGravaMAICILLO $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
11111611
Grava16Metro CúbicoGravaARENA DE RIO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
Total Neto $ 256.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.640
TOTAL OC $ 304.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.