|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2708-1237-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-11-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2708-715-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
AMPLIFICACION E ILUMINACION REQUERIDO PARA SHOW CENTRAL TELETON 2007,LOS DIAS 30/11/07 Y 01/12/07,SEGUN FICHAS TECNICAS ADJUNTAS,O.INTERNA 1200 ASEO Y ORNATO |
|
Proveniente de Licitación
|
2708-715-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Ovalle - imoadq |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ovalle
|
|
R.U.T. |
69.040.700-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 441 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ovalle
|
|
R.U.T. |
69.040.700-0 |
|
Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
85500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Cecilia de la Barrera
|
|
R.U.T. |
9.063.063-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Unidad | Servicios Audio Visuales | SERVICIO DE ILUMINACION SHOW CENTRAL TELETON 2007,DIAS 30/11/07 Y 01/12/07 SEGUN FICHA TECNICA |
$ 450.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 450.000
|
$ 450.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 450.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 85.500
|
|
$ 535.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.