Orden de Compra. Nº2708-232-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2708-120-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2708-232-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2708-120-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2708-120-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 58622,6
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Papiro
Razón Social VALESKA KATHERINE GONZALEZ NAVARRETE
R.U.T. 13.427.540-5
Sucursal Comercial Papiro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131831
Ácido muriático10BotellaACIDO MURIATICO 1 LT C/CU  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos15BotellaCERA CREMA AMARILLA BRAVOCERA CREMA AMARILLA BRAVO $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
47131804
Productos de limpieza de amoniaco100UnidadCALUGAS PARA WCCALUGAS PARA WC $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
47131806
Barniz o ceras de muebles40UnidadLUSTRA MUEBLES MEDIANOS  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
47121702
Envases para residuos o forros rígidos10UnidadPAPELEROS PARA OFICINA DE MADERA (CHICOS)  $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
47131618
Mopas húmedas3UnidadESTRUJADORES DE MOPA  $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.940 $ 20.940
47131804
Productos de limpieza de amoniaco30LitroGLORO GEL ENVASES DE 1 LT C/UGLORO GEL ENVASES DE 1 LT C/U $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSAS BASURA 90x120  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500
Total Neto $ 308.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.623
TOTAL OC $ 367.163


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.