Orden de Compra. Nº2708-244-AG25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA SITUACIONES CRÍTICAS PLAN DE INVIERNO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2708-244-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA SITUACIONES CRÍTICAS PLAN DE INVIERNO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-02- / 22-04 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 343675,8
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA PROFYC SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA PROFYC SPA
R.U.T. 77.954.429-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA PROFYC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102011
Nylon - Poliamida (PA)30kilogramoPITA PLASTICA PARA AMARRE DE SACOS FLUVIALESPITA PLASTICA PARA AMARRE DE SACOS FLUVIALES $ 5.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.230 $ 154.230
24121502
Sacos para empaquetado7000UnidadSACOS FLUVIALES 25 KG C/U (PARA EMPAQUETAR ARENA, RESISTENTES)SACOS FLUVIALES 25 KG C/U (PARA EMPAQUETAR ARENA, RESISTENTES) $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.000 $ 1.302.000
46181504
Guantes protectores100ParGUANTES CABRITILLA CON FORROGUANTES CABRITILLA CON FORRO $ 2.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.300 $ 217.300
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLON GRANDE MUNICIPALESCOBILLON GRANDE MUNICIPAL $ 13.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.290 $ 135.290
Total Neto $ 1.808.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 343.676
TOTAL OC $ 2.152.496


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.832.401-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.123.541-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.