Orden de Compra. Nº2708-335-AG26 "ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA SOMOS BARRIO"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2708-335-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DEL PROGRAMA SOMOS BARRIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor con cumple con el plazo de entrega de 5 días, el cual vencía el día 25.06.26. No obstante, se le dio un plazo adicional hasta el sábado 27 de junio, considerando facilidades en el envío. Sin embargo, el proveedor señala que aun con dicha extensión de plazo, no sería posible cumplir con la entrega comprometida. El vestuario se necesitaba para el día sábado 27.06.26, para cierre del Programa.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 441 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 168072,1
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNIFORMES
Razón Social UNIFORMES INSTITUCIONALES Y CORPORATIVOS UNITEX SPA
R.U.T. 77.856.915-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UNIFORMES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73141707
Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos23UnidadPOLERA MANGA LARGA UNISEX, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.  $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.770 $ 344.770
73141707
Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos18UnidadTUNICA PARA CORO BARRIAL, MODELO CEREMONIAL DE MANGA LARGA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.  $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.820 $ 539.820
Total Neto $ 884.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 168.072
TOTAL OC $ 1.052.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.