|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2708-490-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-06-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2708-336-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
O.I. 0857, OFICINA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD,PARA USO OFICINA, MATERIALES PUESTOS EN OVALLE, CON FLETE INCLUIDO. |
|
Proveniente de Licitación
|
2708-336-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Ovalle - imoadq |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ovalle
|
|
R.U.T. |
69.040.700-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 441 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ovalle
|
|
R.U.T. |
69.040.700-0 |
|
Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
6376,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
CARLOS CAVIERES ACUÑA
|
|
R.U.T. |
5.574.719-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105
| CARTUCHO TINTA IMPRESORA LEXMARK NEGRO Nº 17 | 2 | Unidad | CARTUCHO TINTA IMPRESORA LEXMARK NEGRO Nº 17 | CARTUCHO TINTA IMPRESORA LEXMARK NEGRO Nº 17 |
$ 7.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.980
|
$ 15.980
|
44103105
| CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK COLOR Nº 27 | 2 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK COLOR Nº 27 | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK COLOR Nº 27 |
$ 8.790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.580
|
$ 17.580
|
|
|
Total Neto
|
$ 33.560
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.376
|
|
$ 39.936
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.