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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2708-655-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-08-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA SOLUCION PROVISORIA ALCANTARILLADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2708-223-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Ovalle - imoadq |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 441 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
93911,186 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz |
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Razón Social |
Selim Dabed SPA
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R.U.T. |
81.515.100-3 |
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Sucursal |
Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 6 | Metro Cúbico | ARENA (140208) | ARENA (140208) |
$ 23.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.174
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$ 141.176
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 4 | Metro Cúbico | GRAVILLA ARIDO M3 (140297) | GRAVILLA ARIDO M3 (140297) |
$ 23.530,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.120
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$ 94.118
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30111601
| Cemento | 15 | Saco | CEMENTO ESP 25KG (140330) | CEMENTO ESP 25 KG (14033O) |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.115
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$ 44.118
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31231313
| Tubería de plástico | 32 | Tira | TUBO SANIT PVC 110X6000 TIRA (130502) | TUBO SANIT PVC 110X6000 TIRA (130502) |
$ 6.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 214.848
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$ 214.858
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Total Neto
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$ 494.269
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.911
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$ 588.180
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.