Orden de Compra. Nº2708-655-SE20 "MATERIALES PARA SOLUCION PROVISORIA ALCANTARILLADO"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2708-655-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA SOLUCION PROVISORIA ALCANTARILLADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2708-223-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 93911,186
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Razón Social Selim Dabed SPA
R.U.T. 81.515.100-3
Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos6Metro CúbicoARENA (140208)ARENA (140208) $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.174 $ 141.176
22101610
Distribuidoras de áridos4Metro CúbicoGRAVILLA ARIDO M3 (140297)GRAVILLA ARIDO M3 (140297) $ 23.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.120 $ 94.118
30111601
Cemento15SacoCEMENTO ESP 25KG (140330)CEMENTO ESP 25 KG (14033O) $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.115 $ 44.118
31231313
Tubería de plástico32TiraTUBO SANIT PVC 110X6000 TIRA (130502)TUBO SANIT PVC 110X6000 TIRA (130502) $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.848 $ 214.858
Total Neto $ 494.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.911
TOTAL OC $ 588.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.