Orden de Compra. Nº2708-794-SE20 "MATERIALES PARA USO EN MANTENCION Y REPRACIONES EN"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2708-794-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA USO EN MANTENCION Y REPRACIONES EN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2708-223-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 297377,702
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Razón Social Selim Dabed SPA
R.U.T. 81.515.100-3
Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex10UnidadSIKA LATEX 18 LT (332186)SIKA LATEX 18 LT (332186) $ 68.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.310 $ 687.311
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRODILLO LAN TERMO 18 CM (313249)RODILLO LAN TERMO 18 CM (313249) $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.376 $ 13.378
31211904
Brochas4UnidadBROCHA CONDOR ECONOM 2" (314308)BROCHA CONDOR ECONOM 2" (314308) $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120 $ 2.118
31201601
Adhesivos químicos38UnidadAGOREX 1 G (303004)AGOREX 1 G (303004) $ 19.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.504 $ 756.489
30111601
Cemento12SacoCEMENTO ESP 25 KG (140330)CEMENTO ESP 25 KG (140330) $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.294
24121802
Latas de pintura o barniz4TinetaPT ALTO TRAFICO AG AMARILLO (343304)PT ALTO TRAFICO AG AMARILLO (343304) $ 17.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.556 $ 70.555
Total Neto $ 1.565.146
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 297.378
TOTAL OC $ 1.862.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.