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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2708-922-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ACTIVIDAD CENTRO CULTURAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Ovalle - imoadq |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 441 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
14866,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANICH |
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Razón Social |
SORAYA ANICH ALLEL
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R.U.T. |
7.811.115-1 |
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Sucursal |
ANICH |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102202
| Plancha de aleación no ferrosa | 6 | Unidad | | PLANCHAS DE CHOLGUAN 1.52 X 2.44 X 3 MM |
$ 5.209,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.254
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$ 31.254
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 4 | Unidad | | SELLADOR SILICONA |
$ 1.747,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.988
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$ 6.988
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44121618
| Tijeras | 5 | Unidad | | TIJERAS 8 1/4 |
$ 1.753,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.765
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$ 8.765
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60124405
| Alambre de latón | 2 | kilogramo | | ROLLOS DE ALAMBRE NEGRO 18( 1KG C/ ROLLO) |
$ 1.879,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.758
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$ 3.758
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11162003
| Arpillera o cáñamo o tela de yute | 20 | Metro Lineal | | TELA NEGRA BISTRECH 1.5 MT ANCHO |
$ 1.374,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.480
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$ 27.480
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Total Neto
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$ 78.245
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.867
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$ 93.112
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.