Orden de Compra. Nº2708-939-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA EMPLEABILIDAD "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2708-939-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA EMPLEABILIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2708-168-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1220 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 1058870
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DONOSO INVESTMENT
Razón Social DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA
R.U.T. 77.785.404-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DONOSO INVESTMENT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131604
Escobas250UnidadBARRE HOJAS CON MANGO BARRE HOJAS CON MANGO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
27112002
Azadones20UnidadAZADONES CON MANGO AZADONES CON MANGO $ 10.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.000 $ 214.000
27112003
Rastrillos100UnidadRASTRILLOS TRAMONTINA METALICOS CON MANGO RASTRILLOS TRAMONTINA METALICOS CON MANGO $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000
53131609
Protector solar210UnidadPROTECTOR SOLAR FACTOR 50, DE 200 ML, MARCA SIMONDS O SIMILAR.PROTECTOR SOLAR FACTOR 50, DE 200 ML, MARCA SIMONDS O SIMILAR. $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 861.000 $ 861.000
53102503
Sombreros210UnidadGORROS LEGIONARIOS COLOR AZULGORROS LEGIONARIOS COLOR AZUL $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
47131611
Palas para basura200UnidadPALAS PLASTICAS PARA BASURA CON MANGOPALAS PLASTICAS PARA BASURA CON MANGO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
24121502
Sacos para empaquetado1000UnidadSACOS CONCRETEROS DE 25 KGSACOS CONCRETEROS DE 25 KG $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
47131611
Palas para basura50UnidadPALAS METALICAS CUADRADAS CON MANGOPALAS METALICAS CUADRADAS CON MANGO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
31241501
Lentes210UnidadLENTES TIPO ANTIPARRA OSCUROS LENTES TIPO ANTIPARRA OSCUROS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
47131604
Escobas200UnidadESCOBAS DE 5 HEBRAS REFORZADASESCOBAS DE 5 HEBRAS REFORZADAS $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
47121701
Bolsas de basura400PaqueteBOLSAS DE BASURA DE 10 UNIDADES REFORZADAS, 80x110, MATERIAL RECICLABLE. BOLSAS DE BASURA DE 10 UNIDADES REFORZADAS, 80x110, MATERIAL RECICLABLE. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
46181504
Guantes protectores400ParGUANTES DE CABRITILLAGUANTES DE CABRITILLA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
Total Neto $ 5.573.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.058.870
TOTAL OC $ 6.631.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.