Orden de Compra. Nº2708-974-SE14 "FOCO PARA SER ENTREGADO POR EL SR ALCALDE"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2708-974-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-10-2014
Nombre de la Orden de Compra FOCO PARA SER ENTREGADO POR EL SR ALCALDE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor serviluz
Razón Social VICTOR ALBERTO CASTEX GONZALEZ
R.U.T. 4.874.336-6
Sucursal serviluz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111520
Artefactos de alumbrado halógeno1UnidadPROYECTOR DE AREA 100W LED (1000W) LED LIGHTPROYECTOR DE AREA 100W LED (1000W) LED LIGHT $ 101.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.900 $ 101.900
Total Neto $ 101.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 101.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.