Orden de Compra. Nº2709-39-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2709-93-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2709-39-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2709-93-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FIESTAS DE AÑO NUEVO DE LA COMUNA DE OVALLE
Proveniente de Licitación 2709-93-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Secplan
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna -1
Impuesto 1596638,59
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL RAYO FENIX LTDA
R.U.T. 76.316.060-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131601
Fuegos artificiales1UnidadFuegos artificialesSEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 8.403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.361 $ 8.403.361
Total Neto $ 8.403.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.596.639
TOTAL OC $ 10.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.