Orden de Compra. Nº2709-509-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2709-166-L110"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2709-509-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2709-166-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2709-166-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Secplan
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 374256,555555556
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Julioavalos
Razón Social JULIO CESAR AVALOS BRAVO
R.U.T. 13.359.275-k
Sucursal Julioavalos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111614
Servicios temporales de ingeniería1UnidadSERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMETACION  $ 3.368.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.368.309 $ 3.368.309
Total Neto $ 3.368.309
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 374.257
TOTAL OC $ 3.742.566


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.