Orden de Compra. Nº2710-1065-AG21 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO.- PARA SAR MMO OVALLE, SEGÚN SOLICITUD N°2109-2110/2021 DE CESFAM MMO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2710-593-COT21. Enviar a calle Gabriela mistral #41, Ovalle, de lunes a Viernes entre 8:30 a 17:00 hr"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-1065-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO.- PARA SAR MMO OVALLE, SEGÚN SOLICITUD N°2109-2110/2021 DE CESFAM MMO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2710-593-COT21. Enviar a calle Gabriela mistral #41, Ovalle, de lunes a Viernes entre 8:30 a 17:00 hr
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 41
Comuna Ovalle
Impuesto 47439,2
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 41
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor franco giovani
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LAVAMAX
R.U.T. 77.082.883-k
Sucursal franco giovani
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción20SachetJABON DE MANO JAZMIN, COMPATIBLE CON DISPENSADOR TORK. (SE ADJUNTA IMAGEN DEL DISPENSADOR).. SE DEBE ADJUNTAR IMAGEN Y FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS. EL VALOR DE LA OFERTA DEBE INCLUIR EL DESPACHO. TIEMPO DE DESPACHO: 2 DÍAS20 JABON TORK SUAVE SACHET 1LT $ 8.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400
47131803
Desinfectantes domésticos6CajaTOALLAS DESINFECTANTES , CAJA X 12 SACHET GRANDES. SE DEBE ADJUNTAR IMAGEN Y FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS. EL VALOR DE LA OFERTA DEBE INCLUIR EL DESPACHO. TIEMPO DE DESPACHO: 2 DÍAS6 CAJA TOALLAS DESINFECTANTE CLOROX X12 $ 8.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.280 $ 53.280
Total Neto $ 229.680
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 47.439
TOTAL OC $ 297.119


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.