Orden de Compra. Nº2710-1129-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-119-L118"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-1129-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-119-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2710-119-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 544 del sistema 215.22.04.012.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación COVARRUBIAS 260
Comuna Ovalle
Impuesto 71820
Dirección de Envío de la Factura COVARRUBIAS 260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO RECEPCION

Otros Materiales, repuestos y útiles diversos, para Psircutopia, que pertenecientes al Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Ovalle. Enviar a calle Ariztía Oriente s/n esquina El Molino. Horario de lunes a jueves de 08:00 a 17:00 y viernes de 08:00 a 15:30 según Órdenes Internas N° 23-24-25-26-27,28 y 29.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAUL ANDRES OLIVA RODRIGUEZ
Razón Social RAUL ANDRES OLIVA RODRIGUEZ
R.U.T. 12.886.051-7
Sucursal RAUL ANDRES OLIVA RODRIGUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82151604
Payasos15UnidadNARICES DE PAYASOnariz payaso latex importada $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
90151601
Circos6UnidadANTORCHAS MALABARISMOAntorchas, kevlar origina. $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
90151601
Circos5UnidadPLATOS CHINOSplato chino cabeza de martillo $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
90151601
Circos15UnidadARGOLLAS DE MALABARISMOargollas 32 cm cabeza d emartillo $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
82151604
Payasos3ParZAPATO CUERO DE PAYASOZapato Payaso cuero, modelos varios. Fabricacion artesanal $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
90151601
Circos5ParPAJARITOS DE TELA SEMILLASPajarito tela par $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
90151601
Circos5ParBANDERAS MALABARISMO GIROSBandera par, tela fluor $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
Total Neto $ 378.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.820
TOTAL OC $ 449.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.