Orden de Compra. Nº2710-11759-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-11398-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-11759-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-11398-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2710-11398-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra SOCOS 401
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ovalle
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Gabriela Mistral 55
Comuna Ovalle
Impuesto 97439,6
Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Direccion de despachoDESPACHAR A : GABRIELA MISTRAL 54, OVALLE
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA VALMOR LIMITADA
Razón Social COMERCIALIZADORA VALMOR LIMITADA
R.U.T. 76.739.350-4
Sucursal COMERCIALIZADORA VALMOR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras30Unidad Cinta impresora OKI 320 microline $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.500 $ 91.500
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras20Unidad Impresora panasonic 1150 (px115i) $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
44103105
Cartuchos de tinta12Unidad Tinta HP 21 $ 7.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.040 $ 92.040
44103103
Tóner6Unidad TONER HP LASERT JET 1020 $ 33.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.940 $ 203.940
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad HP 27 $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
44103105
Cartuchos de tinta4Unidad HP 28/ $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.960 $ 43.960
Total Neto $ 512.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.440
TOTAL OC $ 610.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.