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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2710-1182-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS, ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-142-LR23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2710-142-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Salud e Higiene Ambiental |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gabriela Mistral 55 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
60604566 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Wiener Lab. Chile |
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Razón Social |
LABIN CHILE S A
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R.U.T. |
96.613.250-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Wiener Lab. Chile |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116130
| Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o bacteriológicos | 1 | Unidad | Línea N° 1: Área Principal:
o Autoanalizadores
? Sección Bioquímica.
? Sección Hematología.
? Sección Serología (Hormonas y Hemoglobina Glicada).
? Sección Uroanálisis.
o Equipos de apoyo.
o Habilitación de áreas analíticas.
o Sistema Inform
El contrato de comodato y suministro objeto de la presente licitación pública tendrá una vigencia a contar del día que determine la Ilustre Municipalidad de Ovalle, dejando constancia de este en el contrato respectivo y hasta el 31 de octubre del 2026 ambos días inclusive, o hasta que se haya consumido el total del presupuesto asignado a la línea adjudicada conforme a la cantidad de prestaciones requeridas.
Esta orden de compra es para formalizar el contrato de suministro, no se debe despachar los productos.
| Monto neto según bases |
$ 318.971.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 318.971.400
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$ 318.971.400
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Total Neto
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$ 318.971.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.604.566
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$ 379.575.966
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.