|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2710-1191-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE VEHICULOS, ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-114-LE19 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2710-114-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. de Salud e Higiene Ambiental |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
|
|
R.U.T. |
69.040.700-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 441 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
|
|
R.U.T. |
69.040.700-0 |
|
Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
|
Comuna |
Ovalle
|
|
Impuesto |
7220 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Juan Manuel |
|
Razón Social |
Juan Castillo Muñoz
|
|
R.U.T. |
13.330.659-5 |
|
Sucursal |
Juan Manuel |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad | Contrato de arriendo de vehículos: 1 camioneta para el Departamento de Salud e Higiene Ambiental de la Municipalidad de Ovalle, a través del convenio “Programa Acompañamiento Psicosocial en Atención Primaria de Salud” | Responsabilidad en la entrega del servicio |
$ 38.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 38.000
|
$ 38.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 38.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.220
|
|
$ 45.220
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.