Orden de Compra. Nº2710-1226-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-489-L111, O.I. 1276 CDT"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-1226-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-489-L111, O.I. 1276 CDT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2710-489-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 64235,2
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-10-2011
TítuloDescripción
DESPACHAR A GABRIELA MISTRA Nº 54, PAGO CONTRA FACTURA 90 DIASDESPACHAR  A  GABRIELA MISTRA Nº 54, PAGO CONTRA FACTURA 90 DIAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor tecnopapel
Razón Social TECNOPAPEL S.A.
R.U.T. 76.075.072-7
Sucursal tecnopapel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel40UnidadPACK DE TOALLA PARA DISPENSADOR 250 MTS O MASPACK DE TOALLA PARA DISPENSADOR 250 MTS O MAS $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
14111703
Toallas de papel10UnidadPACK DE TOALLA DE NOVAPACK DE TOALLA DE NOVA $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
14111704
Papel higiénico60UnidadROLLO DE PAPEL HIGIENICO 50 MTS.ROLLO DE PAPEL HIGIENICO 50 MTS. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
42132102
Cubre camillas30UnidadPACK DE SABANILLA DE 48 MTS.PACK DE SABANILLA DE 48 MTS. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
Total Neto $ 338.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.235
TOTAL OC $ 402.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.