Orden de Compra. Nº
2710-1237-SE24
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Contrato de suministros ferretería, ITEM: 215.22.04.010: “MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES”, ITEM: 215.22.04.012: “OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS”, ITEM: 215.22.04.013: “EQUIPOS MENORES” y ITEM: 215.22.05.999: “OTRAS”,
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2710-1237-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Contrato de suministros ferretería, ITEM: 215.22.04.010: “MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES”, ITEM: 215.22.04.012: “OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS”, ITEM: 215.22.04.013: “EQUIPOS MENORES” y ITEM: 215.22.05.999: “OTRAS”,
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2710-105-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T.
69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
Ariztia Poniente N°7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T.
69.040.700-0
Dirección de Facturación
Ariztia Poniente N°7
Comuna
Ovalle
Impuesto
212277,5
Dirección de Envío de la Factura
Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANICH
Razón Social
SORAYA ANICH ALLEL
R.U.T.
7.811.115-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ANICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas
20
Unidad no definida
CERR POLI CAJON D9-20 ID: 146
CERR POLI CAJON D9-20 ID: 146
$ 3.829,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.580
$ 76.580
27113201
Conjuntos generales de herramientas
5
Unidad no definida
DISCO DIAMA 4.1/2 BOR CON KLING ID: 191
DISCO DIAMA 4.1/2 BOR CON KLING ID: 191
$ 6.709,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.545
$ 33.545
27113201
Conjuntos generales de herramientas
5
Unidad no definida
ESPATULA HELA 140MM ID: 235
ESPATULA HELA 140MM ID: 235
$ 5.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.145
$ 25.145
27113201
Conjuntos generales de herramientas
20
Unidad no definida
LIJA MADERA # 150 ID: 290
LIJA MADERA # 150 ID: 290
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
27113201
Conjuntos generales de herramientas
20
Unidad no definida
LIJA FIERRO GR #120 ID: 293
LIJA FIERRO GR #120 ID: 293
$ 673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.460
$ 13.460
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad no definida
JGO LLAVE ALLEN PULG JONNESWAY ID: 305
JGO LLAVE ALLEN PULG JONNESWAY ID: 305
$ 14.869,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.738
$ 29.738
27113201
Conjuntos generales de herramientas
20
Unidad no definida
MANILLA DE MUEBLES ID: 315
MANILLA DE MUEBLES ID: 315
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
27113201
Conjuntos generales de herramientas
5
Unidad no definida
PL MELAMINA B/B 15MM 1.83X2.50 ID: 324
PL MELAMINA B/B 15MM 1.83X2.50 ID: 324
$ 55.028,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 275.140
$ 275.140
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad no definida
CLAVO PUNTA 11/2X15 BOLSA 1KG ID: 488
CLAVO PUNTA 11/2X15 BOLSA 1KG ID: 488
$ 4.548,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.096
$ 9.096
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad no definida
CLAVO PUNTA 2" X14 BOLSA 1KG ID: 489
CLAVO PUNTA 2" X14 BOLSA 1KG ID: 489
$ 4.332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.664
$ 8.664
27113201
Conjuntos generales de herramientas
10
Unidad no definida
TAPA WC ELONGADO TREBOL BLANCO ID: 554
TAPA WC ELONGADO TREBOL BLANCO ID: 554
$ 14.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.880
$ 143.880
27113201
Conjuntos generales de herramientas
10
Unidad no definida
TAPA WC STANDAR PLUS BLANCA id: 555
TAPA WC STANDAR PLUS BLANCA id: 555
$ 11.028,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.280
$ 110.280
27113201
Conjuntos generales de herramientas
20
Unidad no definida
picaporte dorado 2 uyustools ID 355
picaporte dorado 2 uyustools ID 355
$ 1.308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.160
$ 26.160
27113201
Conjuntos generales de herramientas
20
Unidad no definida
PANO MICROFIBRE ID: 33
PANO MICROFIBRE ID: 335
$ 1.752,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.040
$ 35.040
27113201
Conjuntos generales de herramientas
5
Unidad no definida
POMELES 1 UN ID: 450
POMELES 1 UN ID: 450
$ 2.749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.745
$ 13.745
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad no definida
TABLERO OSB MULTIPLAC 9MM 1.20X2.44 ID: 402
TABLERO OSB MULTIPLAC 9MM 1.20X2.44 ID: 402
$ 17.641,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.282
$ 35.282
27113201
Conjuntos generales de herramientas
10
Unidad no definida
RODILLO CHIPORRO 18CM 0118L ID: 498
RODILLO CHIPORRO 18CM 0118L ID: 498
$ 8.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.480
$ 87.480
27113201
Conjuntos generales de herramientas
5
Unidad no definida
RODILLO CHIPORRO 23CM 0124L ID: 499
RODILLO CHIPORRO 23CM 0124L ID: 499
$ 9.589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.945
$ 47.945
27113201
Conjuntos generales de herramientas
10
Unidad no definida
FRAGUE FLUIDO BLANCO 1KG ID: 260
FRAGUE FLUIDO BLANCO 1KG ID: 260
$ 1.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.890
$ 17.890
27113201
Conjuntos generales de herramientas
20
Unidad
CERR POLI CAJON D9-20 ID: 145
CERR POLI CAJON D9-20 ID: 145
$ 3.829,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.580
$ 76.580
Total Neto
$ 1.117.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 212.278
TOTAL OC
$ 1.329.528
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.