Orden de Compra. Nº2710-1355-SE24 "Contrato de suministros ferretería, ITEM: 215.22.04.010: “MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES”, ITEM: 215.22.04.012: “OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS”, ITEM: 215.22.04.013: “EQUIPOS MENORES” y ITEM: 215.22.05.999: “OTRAS”,"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-1355-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministros ferretería, ITEM: 215.22.04.010: “MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARACIONES DE INMUEBLES”, ITEM: 215.22.04.012: “OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS”, ITEM: 215.22.04.013: “EQUIPOS MENORES” y ITEM: 215.22.05.999: “OTRAS”,
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2710-105-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 332401,2
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANICH
Razón Social SORAYA ANICH ALLEL
R.U.T. 7.811.115-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadGenerador Dies 6.5 KWA Abierto P/E ID: 269Generador Dies 6.5 KWA Abierto P/E $ 1.749.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.749.480 $ 1.749.480
Total Neto $ 1.749.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 332.401
TOTAL OC $ 2.081.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.