Orden de Compra. Nº2710-1410-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-420-L114"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-1410-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-420-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2710-420-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Gabriela Mistral 55
Comuna Ovalle
Impuesto 4902
Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor iml
Razón Social INSUMOS MEDICOS LIMITADA
R.U.T. 76.100.463-8
Sucursal iml
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51212303
Fluoresceína sódica2CajaCAJAS TIRAS FLUORESCEINA CAJA 100Tira de Fluoresceina 100/ Box, esteril separada individual, despacho dentro de 24 hrs una vez recepcionada orden de compra. $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
Total Neto $ 25.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.902
TOTAL OC $ 30.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.