Orden de Compra. Nº2710-1475-SE23 "MANT. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE CESFAM FRAY JORGE, SEGÚN SOLICITUD N°207/2023 DE U. RRFF. ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-59-LE22 "SERVICIO DE MANTENCIÓN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO"."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-1475-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE CESFAM FRAY JORGE, SEGÚN SOLICITUD N°207/2023 DE U. RRFF. ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-59-LE22 "SERVICIO DE MANTENCIÓN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO".
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2710-59-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 41
Comuna Ovalle
Impuesto 19159,6
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 41
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FULL SERVICE
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AVALOS LIMITADA
R.U.T. 76.854.671-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FULL SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1UnidadCODIGO: 4 REEMPLAZO DE BOMBA DE DESAGUE (ESTERILIZACIÓN).CODIGO: 4 REEMPLAZO DE BOMBA DE DESAGUE (ESTERILIZACIÓN). $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1UnidadCODIGO: 29 COSTO TRASLADOCODIGO: 29 COSTO TRASLADO $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
Total Neto $ 100.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.160
TOTAL OC $ 120.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.