Orden de Compra. Nº2710-1502-SE23 "Mantenimiento y Reparación de Edificaciones, oi 43, Plfanificación de Proyectos, Convenio Programa AGL Apoyo Seguridad Funcionarios APS 2023; Servicio de Provisión e instalación de láminas de seguridad antiexplosivas para los recintos priorizados de CECO"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-1502-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Reparación de Edificaciones, oi 43, Plfanificación de Proyectos, Convenio Programa AGL Apoyo Seguridad Funcionarios APS 2023; Servicio de Provisión e instalación de láminas de seguridad antiexplosivas para los recintos priorizados de CECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2710-239-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1083 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 41
Comuna Ovalle
Impuesto 331835
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 41
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alejandro
Razón Social COMERCIALIZADORA EUROGLASS LIMITADA
R.U.T. 76.415.172-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alejandro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa1UnidadProvisión e instalación de láminas de seguridad antiexplosivas para los recintos priorizados de CECOSF Limarí. Las láminas de seguridad Film de Seguridad modelo E12 Se presenta Garantias y Especificaciones segun lo licitado $ 1.746.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.746.500 $ 1.746.500
Total Neto $ 1.746.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 331.835
TOTAL OC $ 2.078.335


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.