Orden de Compra. Nº2710-1756-SE24 "Mantenimiento y Reparacion de Edificaaciones, Provisión de nuevas conexiones para sillón dental de Cecosf de la Dehesa DESDE 2710-313-L124, la recepción se realizará por el Ito encargado para la facturación, oi 62 Planificación y Proyecto"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-1756-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Reparacion de Edificaaciones, Provisión de nuevas conexiones para sillón dental de Cecosf de la Dehesa DESDE 2710-313-L124, la recepción se realizará por el Ito encargado para la facturación, oi 62 Planificación y Proyecto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2710-313-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 429400
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ismael Alejandro
Razón Social CONSTRUCTORA ISMAEL ALEJANDRO SALAZAR VARGAS EIRL
R.U.T. 76.973.696-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ismael Alejandro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201518
Cinta conductor de electricidad1UnidadProvisión de nuevas conexiones para sillón dental de Cecosf de la Dehesa, garantía 12 meses, días de entrega 20 díasProvisión de nuevas conexiones para sillón dental de Cecosf de la Dehesa, garantía 12 meses, días de entrega 20 días $ 2.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.260.000 $ 2.260.000
Total Neto $ 2.260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 429.400
TOTAL OC $ 2.689.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.