Orden de Compra. Nº2710-205-AG22 "MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS.- PARA CESFAM FRAY JORGE, SEGÚN SOLICITUD N°4010/2022. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2710-158-COT22. ENVIAR A CALLE GABRIELA MISTRAL #41, OVALLE, DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 17:00 HRS."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-205-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS.- PARA CESFAM FRAY JORGE, SEGÚN SOLICITUD N°4010/2022. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2710-158-COT22. ENVIAR A CALLE GABRIELA MISTRAL #41, OVALLE, DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 17:00 HRS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 41
Comuna Ovalle
Impuesto 56249,31
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 41
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nancy del Carmen
Razón Social ELECTRICIDAD E HIDRÁULICA LIMITADA
R.U.T. 76.385.839-1
Sucursal Nancy del Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Instalación o servicio de sistemas de energía eléc2UnidadFUSIBLE 2A. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO. EL VALOR DE LA OFERTA DEBE INCLUIR EL DESPACHO, PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
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Instalación o servicio de sistemas de energía eléc2UnidadLUZ PILOTO 22MM 220V. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO. EL VALOR DE LA OFERTA DEBE INCLUIR EL DESPACHO, PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS.  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
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Instalación o servicio de sistemas de energía eléc2UnidadPORTA FUSIBLE LEXO. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO. EL VALOR DE LA OFERTA DEBE INCLUIR EL DESPACHO, PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS.  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
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Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadCONMUTADOR 3P+N400A (1-0-11) TELEGRON. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO. EL VALOR DE LA OFERTA DEBE INCLUIR EL DESPACHO, PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS.  $ 291.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.429 $ 291.429
Total Neto $ 296.049
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.249
TOTAL OC $ 352.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.