Orden de Compra. Nº2710-299-SE23 "MANT. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS.- MANTENCIÓN CORRECTIVA REDES HUMEDAS, SEGÚN SOLICITUD N°31/2023 DE U. CALIDAD. ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-40-L123 "MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA REDES HUMEDAS EN CENTROS APS OVALLE"."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-299-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS.- MANTENCIÓN CORRECTIVA REDES HUMEDAS, SEGÚN SOLICITUD N°31/2023 DE U. CALIDAD. ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-40-L123 "MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA REDES HUMEDAS EN CENTROS APS OVALLE".
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2710-24-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 41
Comuna Ovalle
Impuesto 43700
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 41
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Expro Dental (SCL)
Razón Social EXPRO SPA
R.U.T. 99.574.460-0
Sucursal Expro Dental (SCL)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101903
Vasos de servicio10000UnidadVASOS PLASTICOS DESECHABLES, COLOR BLANCO 120 CC ENVIAR A ARIZTIA PONIENTE ESQUINA EL MOLINO S/N, OVALLE, DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 17:00. EL DESPACHO PARCIALIZADO SE DEBE REALIZAR CON GUIA DE DESPACHO, LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ DESPACHADA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS.MD 2858 VASO DESECH BLANCO 120CC $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
Total Neto $ 230.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.700
TOTAL OC $ 273.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.