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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2710-299-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANT. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS.- MANTENCIÓN CORRECTIVA REDES HUMEDAS, SEGÚN SOLICITUD N°31/2023 DE U. CALIDAD. ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-40-L123 "MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA REDES HUMEDAS EN CENTROS APS OVALLE". |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2710-24-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Salud e Higiene Ambiental |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gabriela Mistral 55 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 41 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
43700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 41 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Expro Dental (SCL) |
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Razón Social |
EXPRO SPA
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R.U.T. |
99.574.460-0 |
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Sucursal |
Expro Dental (SCL) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101903
| Vasos de servicio | 10000 | Unidad | VASOS PLASTICOS DESECHABLES, COLOR BLANCO 120 CC
ENVIAR A ARIZTIA PONIENTE ESQUINA EL MOLINO S/N, OVALLE, DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 17:00.
EL DESPACHO PARCIALIZADO SE DEBE REALIZAR CON GUIA DE DESPACHO, LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ DESPACHADA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS. | MD 2858 VASO DESECH BLANCO 120CC
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$ 23,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.000
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$ 230.000
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Total Neto
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$ 230.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.700
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$ 273.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.