Orden de Compra. Nº2710-3-SE26 "CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA, SOLICITUD 207/2025 DE URFI. CONTRATO DE SUMINISTRO 2710-105-LP24. DESPACHAR EN CALLE GABRIELA MISTRAL 41 OVALLE."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-3-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2026
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA, SOLICITUD 207/2025 DE URFI. CONTRATO DE SUMINISTRO 2710-105-LP24. DESPACHAR EN CALLE GABRIELA MISTRAL 41 OVALLE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2710-105-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 238964,33
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANICH
Razón Social SORAYA ANICH ALLEL
R.U.T. 7.811.115-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conjuntos generales de herramientas12CajaCIELO AMERICANO 60X120X12MM CAJA 8.75 M2 ID: 148CIELO AMERICANO 60X120X12MM CAJA 8.75 M2 ID: 148 $ 40.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.276 $ 480.276
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Conjuntos generales de herramientas6UnidadZINC ALUM ACAN 0.35 X 3.66 MT ID: 436ZINC ALUM ACAN 0.35 X 3.66 MT ID: 436 $ 20.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.038 $ 124.038
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Conjuntos generales de herramientas43UnidadTUBO LED 18W 1200M 6000K ID: 1001TUBO LED 18W 1200M 6000K ID: 1001 $ 2.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.321 $ 92.321
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Conjuntos generales de herramientas20UnidadZINC ALUM ACAN 0.35 X 3.00 MT ID: 434ZINC ALUM ACAN 0.35 X 3.00 MT ID: 434 $ 16.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.860 $ 338.860
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Conjuntos generales de herramientas4TiraCAÑERIA CU PARA AGUA 3/4 X 6 MT ID: 694CAÑERIA CU PARA AGUA 3/4 X 6 MT ID: 694 $ 55.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.212 $ 222.212
Total Neto $ 1.257.707
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 238.964
TOTAL OC $ 1.496.671


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.