Orden de Compra. Nº2710-304-AG26 "DECRETOS DE PAGO, DE UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGÚN ORDEN INTERNA N° 5, SERVICIOS DE IMPRESIÓN, 2710-216-COT26, Orden de Compra codigo: 2710-304-AG26 dirigida a SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-304-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra DECRETOS DE PAGO, DE UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGÚN ORDEN INTERNA N° 5, SERVICIOS DE IMPRESIÓN, 2710-216-COT26, Orden de Compra codigo: 2710-304-AG26 dirigida a SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación ARIZTIA N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 47500
Dirección de Envío de la Factura ARIZTIA N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FESAN LTDA. IMPRESORES
Razón Social SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA
R.U.T. 79.769.800-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FESAN LTDA. IMPRESORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111808
Formularios de contabilidad o libros de contabilidad2000Unidad no definida2000 HOJAS DE OFICIO, DECRETOS PARA PAGOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES, HOJAS CONTINUAS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS AUTOCOPIATIVAS, DESDE EL FOLIO 2001 EN ADELANTE.  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.500
TOTAL OC $ 297.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.857.824-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.