Orden de Compra. Nº2710-331-SE23 "MOBILIARIO Y OTROS 215.29.04 OI N°4, OFICINA DE HIGIENE AMBIENTAL. Depto. Salud Ilustre Municipalidad de Ovalle. Enviar a calle Gabriela Mistral N°41. Horario de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 08:00 a 12:00 hrs ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-47-"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-331-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO Y OTROS 215.29.04 OI N°4, OFICINA DE HIGIENE AMBIENTAL. Depto. Salud Ilustre Municipalidad de Ovalle. Enviar a calle Gabriela Mistral N°41. Horario de lunes a jueves de 8:00 a 16:00 y viernes de 08:00 a 12:00 hrs ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-47-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2710-47-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 41
Comuna Ovalle
Impuesto 585200
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 41
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SOLO FACTURAR SI DESPACHA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS COORDINAR EL DESPACHO CON LA OFICINA DE HIGIENE AMBIENTAL AL N°53-2624079, CON SR. PEDRO MUÑOZ O AL CORREO pedromunoz@departamentodesaludovalle.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Naufiglass
Razón Social NAUFIGLASS SPA
R.U.T. 76.726.697-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Naufiglass
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia2UnidadCASETAS DE SEGURIDADCaseta Personal M15 Fabricado en Plástico Reforzado en fibra de vidrio. Material Lavable Laminado de alta resistencia. Protección contra el agua, nieve y polvo. Resistente a la corrosión, productos químicos y rayos UV. ALTO 2,35 FRENTE 1,50 FONDO $ 1.540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080.000 $ 3.080.000
Total Neto $ 3.080.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 585.200
TOTAL OC $ 3.665.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.