Orden de Compra. Nº2710-36-SE25 "MATERIAL Y UTILES QUIRURGICOS, CONTRATO DE SUMINISTRO PARA TOMA DE MUESTRA E INSUMOS PARA LABORATORIO, SEGÚN SOLICITUD N°14/2024 DE LABORATORIO COMUNAL 2710-216-LQ24. ENTREGAR EN ARIZTIA 7 CON GUIA PARA DAR VB Y LUEGO SE DARA OK PARA FACTURAR"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-36-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL Y UTILES QUIRURGICOS, CONTRATO DE SUMINISTRO PARA TOMA DE MUESTRA E INSUMOS PARA LABORATORIO, SEGÚN SOLICITUD N°14/2024 DE LABORATORIO COMUNAL 2710-216-LQ24. ENTREGAR EN ARIZTIA 7 CON GUIA PARA DAR VB Y LUEGO SE DARA OK PARA FACTURAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2710-216-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 17016,4
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o2CajaCOMBI-PL AGAR DERMAT/SABOUROAUD CAF, CON VENCIMIENTO POSTERIOR A ABRIL 2025 (1 X 10 UNIDADES) COMBI-PL AGAR DERMAT/SABOUROAUD CAF, CON VENCIMIENTO POSTERIOR A ABRIL 2025 (1 X 10 UNIDADES) $ 15.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.060 $ 31.060
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o3CajaPLACAS AGAR CROMO STREPTO GRUPO B 9 CM, CON VENCIMIENTO POSTERIOR A MAYO 20225 (10 UND/CAJA) PLACAS AGAR CROMO STREPTO GRUPO B 9 CM, CON VENCIMIENTO POSTERIOR A MAYO 20225 (10 UND/CAJA) $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
Total Neto $ 89.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.016
TOTAL OC $ 106.576


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.