Orden de Compra. Nº2710-364-SE23 "OTRAS PRESTACIONES, ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-33-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-364-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2023
Nombre de la Orden de Compra OTRAS PRESTACIONES, ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-33-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2710-33-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0217 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 2912000
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aegadent
Razón Social ALIRO EDUARDO GUERRERO ÁLVAREZ
R.U.T. 14.313.629-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal aegadent
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales400UnidadCONFECCIÓN DE PRÓTESIS REMOVIBLES ACRÍLICAS La vigencia del contrato del servicio será desde la fecha de aceptación de la orden de compra y hasta el 31 de diciembre de 2023, ambos días exclusive. El pago se efectuará dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha de emisión de la factura, o del respectivo instrumento tributario de cobro por parte del proveedor adjudicado, de la que deberá ser emitida una vez que el Inspector Técnico certifique la recepción conforme total y definitiva, firmada por el Inspector Técnico, para lo anterior deberá contar con la coordinación previa entre el representante de la empresa adjudicada y el Inspector Técnico. Protesis Acrilicas Parciales o Totales confeccionadas con acrilico termocurado,Incluye todas sus etapas $ 43.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400.000 $ 17.400.000
30201903
Unidades dentales30UnidadCONFECCIÓN DE PRÓTESIS REMOVIBLES METALICASProtesis Metalicas en Aleacion Cromo Cobalto,y terminadas en acrilico termocurado,incluy todas sus etapas $ 69.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.088.000 $ 2.088.000
Total Neto $ 19.488.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13%)  13  % $ 2.912.000
TOTAL OC $ 22.400.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.