Orden de Compra. Nº2710-497-SE23 "MANT. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DEL CESFAM JJD, SEGÚN SOLICITUD N°108/2023 DE U. RRFF. ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-59-LE22 "SERVICIO DE MANTENCIÓN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO"."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-497-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DEL CESFAM JJD, SEGÚN SOLICITUD N°108/2023 DE U. RRFF. ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-59-LE22 "SERVICIO DE MANTENCIÓN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO".
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2710-59-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 441
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 41
Comuna Ovalle
Impuesto 88613,15
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 41
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FULL SERVICE
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AVALOS LIMITADA
R.U.T. 76.854.671-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FULL SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació2UnidadCODIGO: 6 CONEXIÓN LINEA DE COBRECODIGO: 6 CONEXIÓN LINEA DE COBRE $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació2UnidadCODIGO: 7 PURGA LINEA DE COBRECODIGO: 7 PURGA LINEA DE COBRE $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació2UnidadCODIGO: 9 CABLE DE COMUNICACIÓNCODIGO: 9 CABLE DE COMUNICACIÓN $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1UnidadCODIGO: 29 COSTO DE TRASLADOCODIGO: 29 COSTO DE TRASLADO $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1UnidadCODIGO: 2 REINSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR CESFAM JORGE JORDAN (DE SOME A SAPU)CODIGO: 2 REINSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR CESFAM JORGE JORDAN (DE SOME A SAPU) $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1UnidadCODIGO: 17 SOLDADURACODIGO: 17 SOLDADURA $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1UnidadCODIGO: 3 MANGUERA DE DESAGUECODIGO: 3 MANGUERA DE DESAGUE $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201 $ 4.201
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació2UnidadCODIGO: 4 BOMBA DE DESAGUECODIGO: 4 BOMBA DE DESAGUE $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1UnidadCODIGO: 2 REINSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR CESFAM JORGE JORDAN (DE SOME A TELESALUD)CODIGO: 2 REINSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR CESFAM JORGE JORDAN (DE SOME A TELESALUD) $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado2UnidadCODIGO: 5 DOBLE LINEA DE COBRECODIGO: 5 DOBLE LINEA DE COBRE $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
Total Neto $ 466.385
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.613
TOTAL OC $ 554.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.