Orden de Compra. Nº2710-560-AG25 "Orden de Compra codigo: 2710-560-AG25 dirigida a ESTRUCTURAS METALICAS PABLO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES, SEGÚN ORDEN INTERNA N° 36-2025, MANO DE OBRA VENDIDA PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CESFAM CERRILLOS DE TAMAYA, 2710-444-"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-560-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra codigo: 2710-560-AG25 dirigida a ESTRUCTURAS METALICAS PABLO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES, SEGÚN ORDEN INTERNA N° 36-2025, MANO DE OBRA VENDIDA PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CESFAM CERRILLOS DE TAMAYA, 2710-444-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación ARIZTIA N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 1092100,81
Dirección de Envío de la Factura ARIZTIA N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARAMET
Razón Social ESTRUCTURAS METALICAS PABLO ARAYA MARDONES E.I.R.L.
R.U.T. 76.690.205-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARAMET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadSE REQUIERE UN SERVICIO DE MANO DE OBRA VENDIDA PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCUTRA DE CESFAM CERRILLO DE TAMAYA CONSISTENTE EN ARCHIVO ADJUNTO "BASES COMPRA AGIL". OBLIGATORIO VISITA A TERRENO   $ 5.747.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.747.899 $ 5.747.899
Total Neto $ 5.747.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.092.101
TOTAL OC $ 6.840.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.612.927-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.