Orden de Compra. Nº2710-679-SE25 "ITEM: 215.22.06.001: “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES” y ITEM: 215.29.04: “MOBILIARIO Y OTROS”, ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-64-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-679-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ITEM: 215.22.06.001: “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES” y ITEM: 215.29.04: “MOBILIARIO Y OTROS”, ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-64-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2710-64-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 3587568,6
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Guayacan Spa
Razón Social CONSTRUCTORA GUAYACÁN SPA
R.U.T. 76.552.684-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora Guayacan Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadMEJORAMIENTO DE SOMES CESFAM JORGE JORDAN DOMIC ? La Vigencia del Contrato será desde el día de aceptación de la orden de compra enviada a través del portal www.mercadopublico.cl y hasta el último día del plazo ofertado como garantía del servicio, indicado por el proponente en el formulario N°11. (59 días corridos) Garantía del Servicio: 12 meses. Mantenciones: 3 Mantenciones. valor ofertado neto $ 18.881.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.881.940 $ 18.881.940
Total Neto $ 18.881.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.587.569
TOTAL OC $ 22.469.509


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.