Orden de Compra. Nº2710-699-SE25 "MATERIAL Y UTILES QUIRURGICOS, OI 103 LABORATORIO 2710-142-LR23, AL ENTREGAR DEBEN INDICAR QUE LOS PRODUCTOS SON PARA LABORATORIO ARIZTIA 7, SEGUNDO PISO, CON GUIA SI EL PEDIDO NO SE ENCUENTRA COMPLETO, FACTURAR CUANDO SE ENCUENTRE OK "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-699-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL Y UTILES QUIRURGICOS, OI 103 LABORATORIO 2710-142-LR23, AL ENTREGAR DEBEN INDICAR QUE LOS PRODUCTOS SON PARA LABORATORIO ARIZTIA 7, SEGUNDO PISO, CON GUIA SI EL PEDIDO NO SE ENCUENTRA COMPLETO, FACTURAR CUANDO SE ENCUENTRE OK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2710-142-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 1589820,06
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o2Caja"PANEL POS COMBO 41 CON VENCIMIENTO POSTERIOR A MARZO 2026 (20 und)" "PANEL POS COMBO 41 CON VENCIMIENTO POSTERIOR A MARZO 2026 (20 und)" $ 158.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.828 $ 316.828
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o9Caja"PANEL NEG COMBO 94, CON VENCIMIENTO POSTERIOR A NOVIEMBRE 2025 (20 unidades)" "PANEL NEG COMBO 94, CON VENCIMIENTO POSTERIOR A NOVIEMBRE 2025 (20 unidades)" $ 158.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.726 $ 1.425.726
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o4CajaSISTEMA PROMPT DE INOCULACION, CON VENCIMIENTO POSTERIOR A NOVIEMBRE 2025 (60 unidades) SISTEMA PROMPT DE INOCULACION, CON VENCIMIENTO POSTERIOR A NOVIEMBRE 2025 (60 unidades) $ 186.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744.920 $ 744.920
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o50Caja"CONTENEDOR ORINA ESTERIL TAPA AZUL 100 ML, CON VENCIMIENTO POSTERIOR A DICIEMBRE 2025 (200 und/caja)" "CONTENEDOR ORINA ESTERIL TAPA AZUL 100 ML, CON VENCIMIENTO POSTERIOR A DICIEMBRE 2025 (200 und/caja)" $ 117.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880.000 $ 5.880.000
Total Neto $ 8.367.474
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.589.820
TOTAL OC $ 9.957.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.