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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2710-802-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-413-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2710-413-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. de Salud e Higiene Ambiental |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ovalle
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gabriela Mistral 55 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ovalle
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
31327,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-08-2009 |
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Proveedor |
69964583 |
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Razón Social |
Ruben Gómez Cortez
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R.U.T. |
6.996.458-3 |
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Sucursal |
69964583 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102710
| Uniformes corporativos | 18 | Unidad | DELANTALES ,CON LOGO INSTITUCIONAL PARA UNIDAD ODONTOLOGICA .6 FUNCIONARIOS ,3 DELANTALES POR FUNCIONARIO. VISITA A TERRENO PARA TOMA DE MEDIDAS.EN VISITA A TERRENO SE DECIDE COLOR Y GENERO . | |
$ 9.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 164.880
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$ 164.880
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Total Neto
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$ 164.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.327
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$ 196.207
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.