Orden de Compra. Nº2710-945-SE25 "Mantenimiento y reparación de edificacionesORDEN D"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-945-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y reparación de edificacionesORDEN D
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2710-252-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Ariztia Poniente N°7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 59075,75
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGASEL
Razón Social INGENIERIA EN GAS Y ELECTRICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.041.149-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGASEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Depósito elevado de agua1Unidad no definidaDESINSTALACIÓN ID N° 01 MANTENCIÓN CORRECTIVA CESFAM SOTAQUIDESINSTALACIÓN ID N° 01 $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017
30222204
Depósito elevado de agua1Unidad no definidaPRESOSTATO ID N° 13PRESOSTATO ID N° 13 $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
30222204
Depósito elevado de agua1Unidad no definidaFITTING PRESOSTATO ID N° 8 FITTING PRESOSTATO ID N° 8 $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
30222204
Depósito elevado de agua1Unidad no definidaCOSTO DE TRASLADO ID N° 20 COSTO DE TRASLADO ID N° 20 $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034
30222204
Depósito elevado de agua1Unidad no definidaINSTALACIÓN ID N° 4INSTALACIÓN ID N° 4 $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017
Total Neto $ 310.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.076
TOTAL OC $ 370.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.