Orden de Compra. Nº2710-989-SE23 "SERVICIOS DE IMPRESION, ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-171-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-989-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESION, ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-171-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2710-171-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 705 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 4245445,5
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresos El Gráfico Ltda
Razón Social IMPRESOS EL GRAFICO LIMITADA
R.U.T. 79.862.810-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Impresos El Gráfico Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadLINEA N° 1: Talonarios y certificados (según archivo adjunto) La Vigencia del Contrato será desde el día siguiente de la aceptación de la Orden de Compra enviada al adjudicado a través del portal del mercado público y hasta el último día del plazo comprometido, indicados por el oferente en el formulario solicitado. CONTEMPLA LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS PARA ENTREGA DENTRO DE 10 DÍAS HABILES PUESTO EN SUS DEPENDENCIAS $ 13.123.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.123.850 $ 13.123.850
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Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadLINEA N° 2: Cartolas (según archivo adjunto)CONTEMPLA LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS PARA ENTREGA DENTRO DE 10 DÍAS HABILES PUESTO EN SUS DEPENDENCIAS $ 4.545.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.545.000 $ 4.545.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadLINEA N° 3: Formularios y talonarios autocopiativos (según archivo adjunto)CONTEMPLA LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS PARA ENTREGA DENTRO DE 10 DÍAS HABILES PUESTO EN SUS DEPENDENCIAS $ 4.675.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.675.600 $ 4.675.600
Total Neto $ 22.344.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.245.446
TOTAL OC $ 26.589.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.