Orden de Compra. Nº2711-119-AG26 "MZZ DEM FGENERAL Pferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2711-119-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MZZ DEM FGENERAL Pferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - Educación
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 112 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 43042,22
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
MZZ DEM FGENERAL Pferreteria
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y CANALETAS (LLUVIAS), DESTINADOS A ESTABLECIMEINTOS DEM, O.I N°2230, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N°112/2026, CON CARGO A PRESUPUESTO GENERAL.
DESPACHO Bodega Escuela José Tomás Ovalle: Lord Cochrane N.º 860.
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES DE 8:00 A 13:00 HRS Y DE 15:00 A  17:00 HRS Y LOS VIERNES DE 8:00 A 13:00 HRS.
COMPRA ÁGIL: 2711-  -COT26
*ENVIAR FACTURA A CORREO: unidad.pagos@demovalle.cl, bodega@demovalle.cl
*INDICAR ICONO (Aceptada o No aceptada)
*GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


Justificación selección de cotización menos económica: Plazos de entrega, el proveedor ofreció el plazo de entrega más conveniente.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CERIV SPA
Razón Social CERIV SPA
R.U.T. 77.871.636-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CERIV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección2UnidadCINTA TAPAGOTERAS ALUMINIO EQUIVALENTE A AQUABAND 25CM X 25 METROS SÚPER ROLLO (FOTOGRAFIA REFERENCIAL ADJUNTA)  $ 113.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.538 $ 226.538
Total Neto $ 226.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.042
TOTAL OC $ 269.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.