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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2711-1491-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DEM FGENERAL SALIMENTACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2711-140-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Ovalle - Educación |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ariztia Poniente N°7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
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Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA #441 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
1149579,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA #441 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Stommeln |
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Razón Social |
GASTRONOMIA Y TURISMO STOMMELN LIMITADA
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R.U.T. |
76.020.670-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Stommeln |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | CONTRATACION DE LOCAL PRODUCCION DE EVENTOS Y SERVICIO PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO DESTINADA A FUNCIONARIOS DEM OVALLE. (según detalle en bases técnica ID 2711-140-LE23)
TOMAR FOTOGRAFIAS DEL EVENTO | En Stommeln eventos destacamos la alta calidad del servicio por lo cuál le incluiremos a la oferta un buffett extra que comprende servicio de café, té, aguas de hierbas y aguas saborizadas.
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$ 6.050.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.050.420
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$ 6.050.420
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Total Neto
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$ 6.050.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.149.580
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$ 7.200.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.